索 引 号 | 640323001/2022-00058 | 发文时间 | 2022-04-12 |
发布机构 | 盐池县政府办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 盐池县2014年财政预算执行情况和 2015年财政预算(草案)的报告 |
关于2014年财政预算执行情况和
2015年财政预算(草案)的报告
(2015年2月5日在盐池县第十六届人民代表大会第三次会议上)
盐池县财政局 张 晨
各位代表:
现将全县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告呈报,请审议,并请与会的政协委员和其他同志提出意见。
一、2014年预算执行情况
2014年,在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督指导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,认真落实积极的财政政策,深化财税体制改革,强化财政预算管理,改善民生保障水平,圆满完成县十六届人大二次会议批准的目标任务。
(一)公共财政预算执行情况
2014年,县级公共财政预算收入完成85229万元,增长22.5%,其中:税收收入完成75627万元,占公共财政预算收入88.7%,增长22.2%;非税收入完成9602万元,占公共财政预算收入11.3%,增长25.2%。手机彩票365网址_365国际体育官网_365招聘转移支付补助181871万元;上年结余结转10852万元。公共财政预算收入来源总额为277952万元。全县公共财政预算支出完成262567万元,增长10%;上解支出97万元;安排预算稳定调节基金7800万元,收支相抵滚存结余7488万元,其中7385万元按规定结转下年支出,净结余103万元,当年财政收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2014年,全县政府性基金收入完成11632万元,下降36%,手机彩票365网址_365国际体育官网_365招聘专项补助10572万元,上年结转收入8603万元,当年政府性基金收入使用总量为30807万元;政府性基金支出完成23908万元,下降19%。收支相抵滚存结余6899万元,按规定结转下年支出。
(三)社会保险基金预算执行情况
2014年,社会保险基金收入完成22537万元,为预算的113.7%。支出21096万元,当年结余1441万元,滚存结余37419万元。社会保险基金预算执行情况总体良好。
(四)石油开发资金收支执行情况
2014年,石油开发资金收入完成13352万元(国土资源局上缴以前年度综合地价款8225万元,石油开发收入5127万元),上年结转收入4994万元,当年使用总量为18346万元;支出13351万元,收支相抵滚存结余4995万元,按规定结转下年支出。
上述收支预算执行数在年度进行结算后将会有一些变化。
(五)2014年财政工作主要特点
——财政实力不断壮大。积极应对经济下行和政策调控等不利因素,深入分析财政收入形势,加强协调与调度,财政收入平稳运行。2014年,全县财政收支实现“三突破一优化”:即县级财政总收入突破20亿元,增长12.9%;县级公共财政预算收入突破8亿元,增长22.5%,增幅居全区第三;财政总支出突破30亿元,增长12%;税收收入与非税收入所占比重,位居全区最优。
——城乡发展更加融合。始终坚持城乡统筹谋划,资金安排重点向“三农”及城乡基础设施建设倾斜。2014年,投入16915万元,全力支持隰宁堡生态移民二期工程、大县城和5个幸福村庄建设;投入5500万元,支持 “一园五区”基础设施建设及中小企业技术改造、技术创新;投入22300万元,支持滩羊产业、优质牧草、草原生态等产业建设;投入8200万元,实施国家重点生态功能区试点、天然林保护以及围城围乡造林;投入14300万元,支持旱作节水示范县创建;投入10600万元,支持25个贫困村整村推进脱贫工作;投入3824万元,完成53个村级公益事业一事一议项目建设;投入2222万元,建设3个农业综合开发产业化项目;投入808万元,支持农村公益事业发展。
——民生保障持续改善。按照补短板、兜底线、普惠性的原则,将公共财政预算支出81%的资金用于社会保障和改善民生方面。投入27252万元,优先发展教育事业,支持职业教育中心、盐池三中迁建、盐池四中及惠安堡中心小学等工程建设;投入5301万元,支持文体事业繁荣发展;投入24163万元,不断健全社会保障体系;全面推进医疗卫生事业发展,基本公共卫生服务投入标准由人均30元提高到36.7元;提高城乡居民医疗保险补助标准,每人每年达到372元。发放各类支农惠农补贴21760万元,增长13%;住房保障支出43765万元,增长166.6%,将棚户区改造作为“一号民生工程”,争取国开行贷款75000万元;筹措资金2.7亿元,集中解决“五个走一遍”活动中梳理的646个具体问题。
——管理体系不断完善。以“财政改革创新年”活动为载体,积极探索、开拓创新,不断完善财政管理体系。完善国库集中支付制度,试编了年度权责发生制政府综合财务报告;推行公务卡制度改革,强化信息系统建设,健全国库动态监控系统;实行财政预决算、“三公”经费全面公开,积极推行全过程预算绩效管理,建档入库项目130个,将10%的项目纳入预算绩效考核范围;清理整合结余结转资金1.1亿元,统筹安排用于重大工程和民生方面支出,激活财政存量资金,提高资金使用效益;加强政府采购管理,完善政府采购目录,探索将广场文化、送戏下乡等活动纳入政府购买服务范围,全年政府采购资金2.82亿元,资金平均节约率8.44%。倡导厉行节约、勤俭办事,严控“三公”经费支出,全年“三公”经费支出同比下降21%;实行财政监督检查与预算编制、预算绩效管理有机结合,开展民生资金、 “三公”经费、政府采购、“小金库”专项治理等7项检查,查出违规资金306 万元,上缴财政收入159万元,财政管理规范化程度进一步提升。
各位代表,上述成绩的取得,是县委统揽全局、正确领导的结果,是人大监督指导、政协大力支持关心的结果,是全县人民团结奋斗、共同努力的结果。与此同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理中还存在一些问题:一是财政收入来源单一。主要依靠石油、煤炭等资源性收入,县内支柱产业较少,经济总量小,骨干税源缺乏,新增税源增长不多,持续增长压力较大,财政增收后劲不足。二是财政收支矛盾突出。一方面公共财政收入增长空间有限,另一方面社会保障、医疗卫生、教育、公共安全、保障性住房等各项民生项目支出范围不断扩大,支出标准不断提高,同时,政府性债务偿债逐步进入还款期,财政收支矛盾依然突出。三是财政管理有待提高。部分单位使用财政资金的效益不高,“重收入、轻支出”,“重分配、轻管理”,“重投入、轻效益”,缺乏依法理财和资金管理意识。按照新《预算法》和财税体制改革的要求,亟待建立科学的绩效管理评价体系。同时,会计人员配备不足、会计基础工作薄弱。
我们将高度重视这些问题,深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理,逐步加以解决。
二、2015年财政预算(草案)
2015年,既是全面深化改革的关键之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年,对我县来讲财政收入由高速增长转为中低速增长,财政支出刚性增长加大;预算规范管理、公开透明的要求越来越高,财政宏观调控面临的形势更加复杂。从收入看,随着行政事业性收费项目的逐步取消、资源税收入级次调整,都将影响财政收入。从支出看,保障改善民生事业发展需要增加投入,全县要树立过紧日子的思想,倡导厉行节约,坚持勤俭办事。根据经济增长预期目标、财税政策变化情况,全县公共财政预算收入预期可比增长10%。
2015年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神,按照县委决策部署,以加快转型升级、增强县域经济和改善民生为主基调,深化财税体制改革,优化财政支出结构,严肃财经纪律,防范财政风险,为加快富裕盐池、民生盐池、和谐盐池、美丽盐池建设提供坚实的资金保障。
按照全口径预算管理要求,2015年县本级预算按公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、石油开发资金四项预算编制,具体如下:
(一)公共财政预算收支安排情况
——公共财政预算收入安排情况。全县公共财政预算收入计划安排73800万元,可比增长10%。
主要收入项目安排情况是:税收收入安排59000万元,占公共财政预算收入的80%。其中:增值税29000万元,营业税18000万元,企业所得税1500万元,个人所得税1000万元。非税收入安排14800万元,占公共财政预算收入的20%。
需要说明的是,由于手机彩票365网址_365国际体育官网_365招聘近期对资源税收入级次进行了调整,将资源税由手机彩票365网址_365国际体育官网_365招聘和县级共享(手机彩票365网址_365国际体育官网_365招聘50%、县级50%),调整为手机彩票365网址_365国际体育官网_365招聘本级收入,县级不再享受分成。预算列入的资源税转移支付补助20000万元,在执行中可能会有变化。
——公共财政预算支出安排情况。公共财政预算资金来源166265万元,其中:可用财力为134450万元(县级公共财政预算收入73800万元,手机彩票365网址_365国际体育官网_365招聘补助收入60650万元),上级财政专项转移支付补助31815万元,将根据年度下达计划落实到具体项目。可用财力安排情况是:
1、基本支出安排55706万元,包括人员支出和公用支出。
工资性支出安排50143万元。主要是人员工资、社会保障支出、离退休及遗属人员生活费等;村组干部补贴,村党支部书记、村委会主任年人均补贴16563元;其余村干部年补贴额按照村党支部书记、村委会主任年补贴额的80%安排;组干部补贴每人每年按1600元安排。社区干部人均月工资3450元,并按此标准给予取暖补助。临时工及聘用人员工资每人每月按1725元安排。村医每人每月补助500元、养老保险费按每人每年补助100元安排。五保供养人员:集中供养人员生活补助每人每年4000元,分散供养人员每人每年500元。老党员生活费按组织部核定的补助标准安排。农村义务兵优待金按每人每年5300元安排,高原兵按每人每年10600元安排。
公用支出安排5563万元,增加支出958万元,具体安排标准为:
一是综合定额标准:第一类县委办、人大办、政府办、政协办、组织部、宣传部按编制人数人均由4000元/年提高到6000元/年;第二类公检法司及政法委、纪检监察、林业派出所和卫生监督所根据有关规定按综合定额安排,即公安(含林业派出所)按编制人数人均20000元/年,法检两院和政法委、纪检监察、卫生监督所按编制人数人均15000元/年,司法(含乡镇司法所)按编制人数人均8000元/年;第三类其他部门按编制人数由人均2500元/年提高到5500元/年;第四类乡镇按人员编制数人均由4000元/年提高到6000元/年,县直机关各党委、县非公有制经济组织党工委、社会组织工委、乡镇党委工作经费4万元(其中:党建专项经费2万元,党风廉政建设经费2万元)。
二是公用取暖费:按照办公面积和收费标准核定。
三是村监会、村委会及社区公用经费:村监会工作经费按3000元/年安排,村委会和社区工作经费按30000元/年安排。
四是公务车运行经费:考虑公车改革的因素按照车辆编制(不含公检法司),每辆车15000元/年安排。
五是教育公用经费:分三部分安排,定额部分:小学生均640元/年,初中生均840元/年,职业高中生均1500元/年,普通高中生均公用经费由580元/年提高到700元/年,学前教育分段安排,县城幼儿园生均150元/年,农村幼儿园生均500元/年,集团机构管理幼儿园生均300元/年,私立幼儿园生均200元/年;营养改善计划补助经费:按生均220元/年安排到教体局;取暖费:义务教育阶段及高中按取暖面积19元/平米安排,学前教育按生均100元/年安排。教育公用经费标准高于上年水平,且高于手机彩票365网址_365国际体育官网_365招聘规定的标准。
六是县党代表、人大代表、政协委员视察活动经费按代表或委员数人均由600元提高到1300元;乡镇党代表、人大代表活动经费人均由400元提高到600元;离休人员每人每年安排500元公用经费。
2、业务费及项目支出安排19844万元,增加支出4140 万元。按照“宽预算、严执行、讲绩效”的要求,新增支出的主要是:乡镇综合定额标准按乡镇服务人口数由人均38元提高到53元,同时,重点倾斜农业产业化、城市管理、文化旅游、教师、医生培训和干部职工体检、小额担保贷款贴息资金等安排。
3、重点项目支出安排26100万元。具体安排情况是:工业基础设施建设及扶持非公有制企业4000万元;农村公路及通用机场建设2500万元;公共安全及交通设施建设1000万元,其中:公共安全700万元;交通设施建设300万元;维修及改造工程1600万元,其中:生猪定点屠宰厂、固定治超站及环保监测执法用房建设600万元;“智慧盐池”及国土数字化建设500万元;既有建筑节能改造工程500万元;支持农林牧业建设资金7200万元,其中:杜窑沟水库建设200万元;滩羊产业1000万元;防风固沙及植树造林1500万元;优质牧草种植800万元;扶贫项目1000万元;美丽乡村及秋季农田水利建设2500万元;科技三项费及甘草产业发展项目200万元;社会事业项目9200万元,其中:教育支出3100万元,主要是全民健身中心建设1000万元,职业中学迁建500万元,义务教育均衡发展验收教学仪器设备补充及中小学附属工程建设1400万元,干部教育培训200万元;医疗卫生支出700万元;文化旅游支出5400万元,主要是长城旅游观光带及长城关建设800万元,文化艺术馆剧场装修及室外硬化300万元,古城墙维护及环城公园建设4000万元,县城道路景观绿化300万元;社会保障项目600万元,主要是敬老院及农村幸福院建设300万元,两节慰问及退役士兵安置300万元。
4、化解历年债务安排15000万元。
5、公车改革、行政事业单位工资和社会养老金并轨改革资金安排10000万元。
6、税收征收及奖励资金安排1500万元;效能目标责任制考核等奖励资金安排3800万元。
7、人大议案建议、政协提案办理及为民办实事资金安排1300万元。
8、总预备费安排2500万元,是按照《预算法》规定安排的。
根据上述支出安排:2015年公共财政预算支出构成是:基本支出55706万元,占总支出的41.4%;项目支出51244万元,占总支出的38.1%;改革专项资金10000 万元,占总支出 7.3%;化解债务资金15000万元,占总支出的11.2%;总预备费安排2500万元,占总支出的 2%。
(二)政府性基金收支预算安排情况
2015年政府基金预算收入安排10560万元,其中:墙体材料专项基金80万元;森林植被恢复费30万元;政府住房基金200万元;城市公用事业附加400万元;国有土地使用权出让金收入9500万元;农业土地开发资金350万元。
按照政府性基金以收定支、专款专用的要求,相应支出安排10560万元。
(三)社会保险基金预算安排情况
2015年社会保险基金收入预算23512万元,增长4.3%。支出预算26260万元,增长24.5%。当年预算结余-2748万元,滚存结余33469万元。
(四)石油开发资金收支安排情况
2015年石油开发资金收入安排6220万元,按照收支平衡的原则,支出相应安排6220万元。
1、安排石油开发成本费用1960万元,其中:资源能源中心820万元,主要是人员工资、车辆燃油费、维修费等;工业和商务局征收资源配置费经费10万元;各涉油乡镇协调费及项目建设支出1130万元。
2、安排民生及重点建设项目4260万元。
总的来看,受资源税级次调整、土地储备逐年减少,石油、煤炭价格下降,失地农民养老保险增加等因素影响,我县可支配的财力减少,涉及民生的财政刚性支出持续加大,财政收支矛盾较为突出。按照新《预算法》等有关规定和文件要求,我们将结合我县实际,认真贯彻落实。
三、2015年财政主要工作
2015年,我们将主动适应经济发展新常态,深化财税体制改革,重点做好三个方面工作:
(一)大力增收节支,确保完成预期任务。加强与上级财政部门的联系,认真落实各项财政政策,积极争取中央、手机彩票365网址_365国际体育官网_365招聘更多均衡性转移支付和资源税转移支付资金,努力培植壮大财源,全力支持盐池经济发展。加强对经济运行情况的分析和对重点行业、重点税源的监管,强化收入征管,确保应收尽收。规范非税收入管理,提高非税收入质量。同时,严格执行新《预算法》,完善预算编制,强化预算执行,严格预算约束,严控“三公”经费等一般性支出,降低行政运行成本,“三公”经费在上年的基础上压缩5%。
(二)坚持突出重点,保障和改善民生。坚持优化资源配置,建立合理、可持续的基本民生保障机制,确保财政民生支出占公共财政预算支出比重达到80%以上。加大社会保障投入,推进城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活保障等为民办实事项目的深入开展;加大对教育、卫生、科技、文化、保障性住房的投入力度,落实好各项民生资金;加大“三农”投入和农业综合开发力度,认真落实惠农补贴,加强资金监管,调动农民生产积极性,不断改善农业生产条件;进一步推进农村综合改革,积极抓好“一事一议”财政奖补工作,大力推进村级公益事业建设;积极探索推广政府与社会资本合作PPP模式,引导撬动更多社会资本参与基础设施和公益性项目建设。
(三)加快推进改革,切实规范财政管理。深入贯彻落实新预算法,深化预算管理制度,全面推行政府部门预决算及“三公”经费信息公开。按照权责发生制政府综合财务报告改革方案要求,做好编制试点前期准备工作。清理整合财政专项资金,盘活存量,用好增量。加强行政事业单位国有资产管理,规范国有资本经营收益。推进政府购买服务,降低公共服务成本。实施好工资改革、养老保险并轨及公车改革。建立债务风险预警机制,将政府性债务纳入预算管理,确保政府性债务总体风险可控。加强预算绩效管理,将当年完工的20%项目纳入绩效考评范围,形成以绩效为导向的财政资金分配机制。积极构建财政“大监督”格局,重点开展扶贫、文化旅游、义务教育薄弱学校改造、通用机场建设、“三公”经费和非税收入等专项检查,提高财政监管水平。坚持服务群众和服务发展并重,自觉接受人大、政协、审计和社会各方面的监督,以作风建设的新成效促进财政管理水平的新提升。
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